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供应商合并报表

使用此报表,您可以复核由供应商合并流程更新的供应商、地点和发票。在您初始化“供应商合并”时,应付款管理系统将自动打印供应商合并报表。

此报表将列出新(正确的)供应商和旧(重复的)供应商。报表还将列出有关每个新旧供应商集已更新发票的发票信息。应付款管理系统将打印为每个合并供应商集更新的发票总数和总额。

应付款管理系统还将打印重复发票的总数。您可以使用此报表来标识任何重复的发票,更新其中一个发票的发票编号,然后重新提交“供应商合并”。

报表提交

在您初始化“供应商合并”时,应付款管理系统将自动打印此报表。请参阅:供应商合并程序

另请参阅

标识重复的供应商

采购订单页眉更新报表


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